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镇康县木场乡人民政府2019年度部门决算


来源:木场乡人民政府 作者:木场乡  时间:2020-09-21 16:13 点击率:

  监督索引号53092400855201000

  镇康县木场乡人民政府2019年度部门决算

  目录

  第一部分  木场乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  九、项目支出绩效自评表

  十、项目支出绩效自评报告

  十一、部门整体支出绩效自评报告

  十二、部门整体支出绩效自评表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  木场乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色社会主义新农村。

  2.强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的 主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

  3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。

  4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

  5.着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

  6.推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

  7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

  8.加强村(居)民自治工作的指导,促进村(居)民自治良性发展,统筹和规范村(居)委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。

  9.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。

  10.加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

  11.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  1.谋长远、增后劲,夯实发展基础。围绕产业发展思路,谋划布置基础设施建设,编制好木场乡2019年至2020年项目建设计划书,全力推进在建项目,精心组织获批项目,及时跟踪上报项目,通过项目带动、投资拉动,增强后劲。

  2.抢机遇、扶龙头,创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路,大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式,重点支持杨柳桥村红糖厂合作社,支持黑马塘村魔芋加工厂建设、打拢村核桃加工厂建设、木场村草果加工厂建设等合作社发展,加快扶贫开展进程,使山区农民尽快脱贫致富。

  3.建生态、重保护,改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机,加快“森林木场”建设,实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济,抓好核桃、魔芋补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。

  4.抓改革、推创新,增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革,统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点,提升治理体系和治理能力现代化。

  5.重法治、保稳定,营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导,抓好矛盾纠纷排查化解,解决一批人民群众最关心最现实的利益问题,维护社会和谐稳定,营造风清气正的干事创业环境。

  6.顺民意、惠民生,共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设,加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展,要坚持教育优先发展,办实学前教育,办好义务教育,着力改善办学条件,促进教育均衡发展;提高城镇化率,加快城乡一体化发展。

  7.抓党建、强保障,凝聚发展合力。切实加强理论武装。深入推进学习型党组织建设,每个季度开展一次党委理论学习中心组学习,每个班子成员每季度深入挂钩村(党支部)上党课1次。切实加强基层组织建设。按照县委把2017年作为“基层党建创新提升年”工作要求,落实党组织书记抓基层党建的主体责任和政治责任,为党建工作提供坚强的政治保障。要切实加强基层党建经费保障,推进自然村党员活动场所建设,抓实强基惠农“合作股份”、“创业致富贷款”和软弱涣散基层党组织整顿等工作,提升基层基础党务工作水平。切实加强干部队伍建设。要坚持党管干部原则,规范干部选拔任用工作,按照习近平总书记强调的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准培养、选拔和使用干部,让那些作风正、敢担当、肯干事、能成事的干部有机会、有舞台。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任,党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书,每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话,班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书,每个季度与站所负责人进行一次廉政谈话。严格执行中央八项规定,坚持不懈深化“四风”整治,坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气,推进党的作风建设常态化、长效化。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入镇康县木场乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

  1.木场乡人大

  2.木场乡人民政府

  3.木场乡党委

  4.木场乡财政所

  5.木场乡农业农村服务中心

  6.木场乡林业草原服务中心

  7.木场乡水务服务中心

  8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

  9.木场乡社会保障服务中心

  10.木场乡村镇规划服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  镇康县木场乡人民政府2019年末实有人员编制66人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制38人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员35人(含参公管理事业人员1人),其他人员2人,主要是大学生志愿者。

  离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  镇康县木场乡人民政府2019年度收入合计4797.38万元。其中:财政拨款收入3243.45万元,占总收入的67.61%,比上年同期增加1768.13万元,增长率119.85%,主要原因分析是上级下达上海帮扶项目资金及2019年统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金比上年增多;其他收入1553.93万元,占总收入的32.39%,比上年同期增加799.74万元,增长率106.04%,主要原因分析由于市县各部门拨入的项目资金增加,其他收入比上年同期增加。

  二、支出决算情况说明

  镇康县木场乡人民政府2019年度支出合计4612.75万元。其中:基本支出1331.57万元,占总支出的28.87%,比上年同期增加120.28万元,增长率9.93%,主要原因分析由于有公务员和事业人员考入、村民小组干部报酬标准提高;项目支出3281.18万元,占总支出的71.13%,比上年同期增加1600.44万元,增长率95.22%,主要原因分析加大对村级基础设施投入,产业发展等项目投入。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障镇康县木场乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1331.57万元,与上年对比增加120.28万元,增长率9.93%,主要原因分析由于有公务员和事业人员考入、村民小组干部报酬标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.12%。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障镇康县木场乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3281.18万元。与上年对比增加1600.44万元,增长率95.22%,主要原因分析由于加大对村级基础设施建设投入,加大对村级产业发展等项目投入。具体项目开支及开展工作情况主要用于产业发展,农村基础设施建设。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  镇康县木场乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2820.47万元,占本年支出合计的61.15%。与上年对比增加925.96万元,增长率48.88%,主要原因分析一是因为有新公务员和事业人员考入,加大了公用经费支出,包括基本工资、津贴补贴等;二是加大沪滇项目资金投入,加大对村级基础设施建设投入。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出799.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.36%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出;

  2.文化体育与传媒支出41.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

  3.社会保障和就业支出96.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

  4.卫生健康支出55.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

  5.城乡社区支出29.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

  6.农林水支出1796.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.69%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村基础设施建设及对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  镇康县木场乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.56万元,支出决算为12.78万元,完成预算的94.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.21万元,完成预算的94.2%;公务接待费支出决算为1.57万元,完成预算的94.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是木场乡人民政府严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.84万元,下降12.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元,下降13.44%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降5.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.21万元,占87.72%;公务接待费支出1.57万元,占12.28%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出11.21万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出11.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作期间所需车辆燃油费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出1.57万元。其中:

  国内接待费支出1.57万元(其中:外事接待费支出0.72万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待15批次),接待人次261人(其中:外事接待人次120人)。主要用于脱贫攻坚工作检查、项目验收、审计等工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  镇康县木场乡人民政府2019年机关运行经费支出134.69万元,与上年对比减少42.18万元,下降23.85%,主要原因分析厉行节约,减少办公费等费用的开支,部门机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,镇康县木场乡人民政府资产总额1475.02万元,其中,流动资产1206.59万元,固定资产268.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少459.64万元,下降23.76%,其中:流动资产增加26.14万元,增长率2.21%;固定资产减少165.78万元,下降38.18%;对外投资及有价证券增加0万元,增加0%;在建工程减少320万元,下降100%;无形资产增加0万元,增加0%;其他资产增加0万元,增加0%;。处置房屋建筑物0平方米,账面原值不变;处置车辆0辆,账面原值不变;报废报损资产0项,账面原值不变;出租房屋0平方米,账面原值不变,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1475.02

1206.59

268.43

202.28

10.85


55.3










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事项情况说明

  本部门无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

  4.年末结转结余:指单位当年预算工作目标已完成,或因故已终止,剩余的滚存资金。

  5.基本支出:指行政、事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  监督索引号53092400855201111

(此件公开发布)